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玉林市不动产登记中心2025年单位预算公开说明

2025-04-07 17:17     来源:玉林市不动产登记中心
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第一部分:单位概况

第二部分:玉林市不动产登记中心2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市不动产登记中心2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

玉林市不动产登记中心负责贯彻执行国家《不动产登记暂行条例》,认真做好不动产登记各项工作,包括:

(一)负责对集体土地所有权,房屋等建筑物、构筑物所有权,森林、林木所有权,耕地、林地、草地等土地承包经营权,建设用地使用权,宅基地使用权,地役权,抵押权,法律规定需要登记的其他不动产权利等的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记;

(二)负责不动产登记的信息录入、信息管理等工作;

(三)负责不动产登记档案接受、档案管理、建档入库等工作;

(四)协助主管部门审核申请不动产登记的有关材料,并对需要实地核查的到实地进行查验;

(五)对申请权属清晰的不动产进行登记,协助主管部门核发全国统一的不动产登记证书;

(六)完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市不动产登记中心2025年内设办公室、财务人事部、政策法规部、信息技术部、质量督查部、档案管理部、受理发证部、审查一部、审查二部、审查三部、权证管理部11个部门。

第二部分:玉林市不动产登记中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入 1670.78万元,总支出 1670.78万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少44.17 万元,减少2.34 %。总支出较上年减少40.2万元,减少2.34 %。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入1670.87万元,较上年减少44.08 万元,减少2.57 %,主要原因是在编在职人员减少,人员经费预算收入相应减少。单位收入主要包括:

一般公共预算收入 1670.87万元,同比增加 27.92 万元,增长1.67 %。

政府性基金预算收入 0万元,同比减少 72万元,减少100 %。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1670.87万元,较上年减少44.08 万元,减少2.57 %,主要原因是在编在职人员减少,需要支出的人员经费相应减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目204.67万元,占本年支出预算12.25%,同比增加9.02万元,增长4.41%。

2.卫生健康支出类科目91.91万元,占本年支出预算5.50%,同比增加1.26万元,增长1.39%。

3.城乡社区支出类科目0万元,占本年支出预算0%,同比减少72万元,下降100%。原因上年城乡社区支出为政府性基金支出,本年无政府性基金安排。

4.自然资源海洋气象等支出类科目1281.46万元,占本年支出预算76.69%,同比增加17.38万元,增长1.37%。

5.住房保障支出类科目92.83万元,占本年支出预算5.56%,同比增加0.26万元,增长0.28%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1180.87万元,占本年支出预算70.67%,同比减少22.08万元,下降1.84%。其中:

(1)工资福利支出预算1064.14万元,占基本支出预算90.11%,同比减少24.77万元,下降2.27%。

(2)商品和服务支出预算95.27万元,占基本支出预算8.07%,同比减少4.09万元,下降4.11%。

(3)对个人和家庭的补助预算21.45万元,占基本支出预算1.82%,同比增加6.78万元,增长46.22%。主要原因是退休人员人数增加,对退休人员的退休费支出预算增加。

2.项目支出预算490万元,占本年支出预算29.33%,同比减少22万元,下降4.3%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共 0万元,较上年减少72万元,下降100  %,主要原因是政府性基金预算编制按照“以收定支”要求,土地出让价款收入减少,本年不安排政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算4.95万元,与去年数据持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,无上年可比数。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,无上年可比数。

公务用车购置费2025年预算安排0万元,无上年可比数。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,无上年可比数。

(三)公务接待费2025年预算安排0.45万元,与上年持平。

(四)会议费2025年预算安排 0 万元,无上年可比数。

(五)培训费2025年预算安排 4.5 万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位为全额拨款公益一类事业单位,单位相关运行经费一般公共预算拨款88.85万元,较2023年预算减少5.56万元,下降5.89%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额10.5万元。其中:货物类采购10.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款490万元。

项目一:项目名称:财政资金聘用编外人员经费,预算资金418万元,2025年度绩效目标、指标设置情况详见附件。

项目二:项目名称:玉林市不动产登记中心办证运转经费,预算资金72万元,2025年度绩效目标、指标设置情况详见附件。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位相关运行经费:为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市不动产登记中心2025年预算公开报表

附件:玉林市不动产登记中心预算公开表


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