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玉林市田长制服务中心2026年单位预算公开说明

2026-03-24 17:41     来源:玉林市田长制服务中心
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第一部分:玉林市田长制服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:玉林市田长制服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算三公经费支出情况说明

七、机关事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市田长制服务中心2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)


第一部分:玉林市田长制服务中心概况

一、主要职责

单位主要职能:承担市级层面田长制日常性工作,协助市田长制办公室指导推进全市田长制工作,协助主管部门开展耕地卫片监督技术性和事务性工作,完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

单位机构设置情况,玉林市田长制服务中心,为市自然资源局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制13名,设主任1名,副主任1名。

第二部分:玉林市田长制服务中心2026年预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收入总预算122.88万元,支出总预算122.88万元。总收入较上年减少1.47万元,同比降低1.18%,主要原因是人员变动,新入职职工对应的薪酬标准相对偏低所致。

收入包括:一般公共预算拨款。

支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算122.88万元,同比减少1.47万元,同比降低1.18%,主要原因是人员变动,新入职职工对应的薪酬标准相对偏低所致。其中:

1)一般公共预算收入122.88万元,占本年收入预算100%,同比增加3.53万元,增长2.96%。

2)政府性基金预算收入0万元,占本年收入预算0%,同比减少5万元,降低100%。

3)国有资本经营预算收入0万元,与去年一致。

4)财政专户管理资金收入0万元,与去年一致。

5)单位资金收入0万元,与去年一致。

6)上年结转结余0万元,与去年一致。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算122.88万元,同比减少1.47万元,同比减低1.18%,主要原因是人员变动,新入职职工对应的薪酬标准相对偏低所致。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.社会保障和就业支出科目18.76万元,占本年支出预算15.27%,同比增加2.05万元,增长12.27%。

2.卫生健康支出类科目8.21万元,占本年支出预算6.68%,同比增加0.20万元,增长2.50%。

3.自然资源海洋气象等支出类科目86.54万元,占本年支出预算70.43%,同比增加0.26万元,增长0.30%。

4.住房保障支出类科目9.38万元,占本年支出预算7.63%,同比增加1.02万元,增长12.20%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算122.88万元,占本年支出预算100%,同比增加8.53万元,增长7.46%。其中:

1)工资福利支出预算108.50万元,占基本支出预算88.30%,同比增加8.36万元,增长8.35%。

2)商品和服务支出预算12.56万元,占基本支出预算10.22%,同比增加0.17万元,增长1.37%。

3)对个人和家庭的补助预算1.82万元,占基本支出预算1.48%,同比增加0万元,增长0%。

2.项目支出预算0万元,占本年支出预算0%,同比减少10万元,降低100%。其中:

1)事业运行支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少5万元,降低50%

2)农村社会事业支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少5万元,降低50%。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算0万元,同比减少5万元,降低100%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年未安排国有资本经营预算。

六、一般公共预算三公经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

七、机关事业单位运行经费安排情况说明

机关事业单位运行经费是指为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,我部门为本级公益一类事业单位,2026年机关事业运行经费一般公共预算拨款12.56万元,比2025年预算增加0.17万元,增长1.37%

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算1.37万元,与去年持平。政府集中货物采购预算0.27万元,占政府货物采购预算19.71%;分散货物采购预算1.1万元,占政府货物采购预算80.29%。工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购0万元,占政府采购预算0%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用相关情况。

截至20251231日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2026年无项目预算绩效目标情况。

第三部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款:指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)城乡社区支出:用于城乡社区事务支出。

(十四)自然资源海洋气象等支出:用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

(十五)灾害防治及应急管理支出:用于自然灾害防治及应急管理等方面的支出。

第四部分:玉林市田长制服务中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。


关联文件: